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Introducción
Impartir a los participantes el conocimiento de teorías y conceptos de auditoría, aseguramiento, riesgo, procesos y operaciones y su aplicación práctica en desarrollo de los estándares internacionales y metodologías de administración del riesgo.
Dirigido:
A profesionales del área de auditoría, revisoría fiscal, finanzas y administración, auditores financieros, de tecnología, de riesgos y de gestión de las organizaciones, y en general a cualquier persona que esté interesada en
mejorar el control de su empresa.
Temario:
AUDITORÍA INTERNA
Generalidades de la Auditoría
Tipos y clases de Auditoría
Ejecución del proceso de Auditoría Interna
AUDITORÍA EXTERNA
Estándares de Auditoria Financiera
Planeación seguimiento y evidencia en Auditoria Financiera
Estándares de Ética Profesional y responsabilidad del auditor
CONTROL INTERNO
Fundamentos del Control Interno
Marco conceptual
Componentes del Control interno
EVALUACIONES E INFORMES DE CONTROL INTERNO
Informe COSO, COSO II – ERM
Marco integrado de control
Componentes y elementos de un sistema de control
Relación con las auditorías
Evaluación e informes de Control Interno